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  会计和审计(jì)哪个(gè)发(fā)展前(qián)景(jǐng)比较(jiào)好(hǎo)些,会(huì)计和审计(jì)哪个发展前景比较好一点(diǎn)是问:审(shěn)计和会计哪个好就(jiù)业会计专业人员目前较为饱(bǎo)和(hé),就业质量不高,都为较小型的单(dān)位的。

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会计和审计(jì)哪个发展前景比较(jiào)好些,会计和审计哪(nǎ)个发展前(qián)景比较好(hǎo)一点(diǎn)

  问(wèn):审计和(hé)会计哪(nǎ)个好就业

  会计(jì)专业人员目(mù)前较(jiào)为饱和,就业质量(liàng)不(bù)高,都为(wèi)较(jiào)小型的(de)单位(wèi)。

  而(ér)审计专业,尤其(qí)是重点学校的审计专业就业质(zhì)量较高,考(kǎo)取(qǔ)公(gōng)务员的(de)机会较多,有(yǒu)更好的发(fā)展前景。

  审计和(hé)会(huì)计各(gè)有长短(duǎn),学会计(jì)比较简单(dān),先做帐,考升(shēng)级,初(chū)级(jí)、中(zhōng)级、高级会计师(shī),隔两年跳(tiào)个槽(cáo),或者在有前景的单位打升(shēng)级,待遇都不错。

  审计可以(yǐ)去会计(jì)事务所工作,把注册(cè)会计师(shī)考下来,出来后到大型企业(yè)做财务经理什(shén)么的,路线(xiàn)要高(gāo)端些,难度也要高,因为注(zhù)会不是很好考(kǎo),事务(wù)所的工作压力也比较(jiào)大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就业机会,会计专业(yè)的就业单(dān)位较(jiào)多,审计专业的就业单(dān)位较少。

  2、论就业优劣,会(huì)计专业人员目前(qián)较(jiào)为饱和,就业质量不高(gāo),都为较(jiào)小(xiǎo)型的单(dān)位,工资较低(dī)。

  而审计专业,尤其是重点学(xué)校(xiào)的(de)审计专业就业(yè)质量(liàng)较高(gāo),考取公(gōng)务员(yuán)的机(jī)会较多,有更(gèng)好的发展(zhǎn)前(qián)景。

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会计和(hé)审计哪(nǎ)个发展前景比较好?

  审(shěn)计(jì)。

  1、审计和会计(jì)事相(xiāng)同的(de),都是以会计理论(lùn)为基(jī)础的。

  简单(dān)类比,会计(jì)就是直接记账(zhàng),而审计(jì)就是对会(huì)计所记账目的检查、监督。

  会(huì)计接触面比(bǐ)较窄,具体工作内容(róng)没有(yǒu)太多创新的(de)空间。

  只要具备基(jī)本的财务、税务知识就能应付。

  而审计行业对人的(de)素(sù)质要(yào)求非(fēi)常高。

  可能接触到生产(chǎn)、金融(róng)证券、房地(dì)产等(děng)各类行业客户,即使是内部审计,也需(xū)要涉及对(duì)整个(gè)企业(yè)业务的了解,需要有全局观,对各类技术涉猎面广(guǎng),容易转(zhuǎn)型和(hé)多角度发(fā)展(zhǎn)。

  2、从就业前(qián)景,审(shěn)计与会计属于一个(gè)专(zhuān)业大类,就业广泛(fàn)性方面不如会计,毕竟财务(wù)是企业职能的(de)必(bì)备,而审计却不一定(dìng),单位内部配(pèi)备审计的毕竟是少数,更(gèng)多的是会计师事务所和政府单位。

  相对(duì)适(shì)应面就窄(zhǎi)了很多(duō)。

  3、审计(jì)专业未来(lái)的就业方向

  (1)政(zhèng)府审计:对(duì)政(zhèng)府财(cái)政资金的使(shǐ)用进行(xíng)监督的(de)工作内容。

  工(gōng)作比较累,经(jīng)常会加班,但福利待(dài)遇不错。

  (2)会计师事务所(suǒ):事(shì)务(wù)所人员非(fēi)常累,一年出(chū)差200-300天(tiān)左右非常常见。

  经(jīng)常一个(gè)项目(mù)完成直接(jiē)飞到另(lìng)外一个项目上。

  (3)企业(yè)内部审计:内审在国内企业一般处(chù)于边缘化的(de)部门(mén),升职空间不大。

  但会计和审计(jì)只(zhǐ)是职(zhí)业中的一个过程,未来发(fā)展还有很长的路要走,关于审计与会计隐嫌友可以考的证(zhèng)书,二者领域内的(de)职称类证书是必须要的(de)考的!

  共同(tóng)都可(kě)以考(kǎo)的证书是注册会(huì)计师,注册(cè)会(huì)计(jì)师证书涵盖的内(nèi)容(róng)比较广,会计、审(shěn)计的内容都是(shì)包(bāo)括的,所(suǒ)以难度是(shì)非常大的!

  注(zhù)册(cè)会(huì)计师拥有在审计报(bào)报(bào)告(gào)上签(qiān)字的唯一(yī)权利,注册会计师的(de)方向是审计的方(fāng)向,想要进入(rù)会(huì)计(jì)师(shī)事务(wù)所(suǒ)工作的考生,注(zhù)会证书可(kě)以说是(shì)非常好(hǎo)的敲(qiāo)门砖!在事(shì)务所累(lèi)计的经验是非常好的跳板!

  一、审计(jì)与会计的联系

  1.审计主要是对、和(hé)会(huì)计报表等财务会(huì)计资料及其所反映的财政、财务(wù)收支活动的(de)真实(shí)、合法、效益进行审查和评价。

  审计需要以会计(jì)资料(liào)为前提和基(jī)础,离(lí)开(kāi)了财(cái)务会计(jì)资料,审计工作(zuò)很(hěn)难进行。

  2.会(huì)计(jì)活动是经济管(guǎn)理(lǐ)的重要组成部(bù)分,它本(běn)身是审计监督的主要对象。

  在审计产生之初,审(shěn)计人(rén)员主要从审(shěn)查会(huì)计资料入手,对(duì)会计资料中反映的问题进行审查。

  二、审计(jì)与会计的区别

  1.产生的前提(tí)不同(tóng)

  会计(jì)是为(wèi)了加强经济管(guǎn)理,适应对劳动耗费和劳动成果进行核算和分析的需(xū)要(yào)而产生的;审(shěn)计是因经济监督(dū)的需要(yào),即为(wèi)了(le)确定经营(yíng)者或其(qí)他受托管理(lǐ)者(zhě)的经济责任(rèn)的需(xū)要而(ér)产生(shēng)的。

  2.两者性质(zhì)不同

  会计是经营管理的重要组成部分,主要是对(duì)生(shēng)产(chǎn)经营或管理过程(chéng)进(jìn)行反映(yìng)和监督;审计则处(chù)于具(jù)体的经(jīng)营管理之(zhī)外,是经济监(jiān)督的重(zhòng)要组(zǔ)成部(bù)分,主(zhǔ)要对财政、财(cái)务收支及其他经济活动的真实、合法和效益进行审(shěn)查,具(jù)有外在性和独立(lì)性。

  3.两者对象不同

  会(huì)计的对(duì)象主要是(shì)资金(jīn)运动(dòng)过程,审计的对象主(zhǔ)要(yào)是会(huì)计资料和其他经济信息所反(fǎn)映的经济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会计(jì)方法体系由会计核算、会(huì)计(jì)分析(xī)、会计(jì)检查三部分组成(chéng),包括了记账、算账、报账、用(yòng)账(zhàng)、查账等内容,其中(zhōng)包括设置账(zhàng)户(hù)、复式记(jì)账、填制凭证、登记账(zhàng)簿、成本计算、财产清查、会计报表等方(fāng)法(fǎ),其目的(de)是为管理和(hé)决策提供必(bì)须的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规(guī)划方法、实施(shī)方法、管理方(fāng)法等组成,而实施方法(fǎ)主要是为(wèi)了确定审计事项、收(shōu)集、对照标(biāo)准评价(jià),提出(chū)与决(jué)定,使(shǐ)用(yòng)资(zī)料检查法、实物(wù)检(jiǎn)查法、审计调查法、审计分析(xī)法、审计抽(chōu)样法(fǎ)等,其目(mù)的是为了对被(bèi)审计对象进行全面评价提供(gōng)证(zhèng)据而采(cǎi)取(qǔ)的(de)必要方法。

  5.职(zhí)能不同

  (1)会计的(de)基本职(zhí)能(néng)是(shì)对经济活动过(guò)程(chéng)的记(jì)录(lù)、计(jì)算、反映和(hé)监督(dū);审计的基(jī)本职(zhí)能是(shì)监督,此外还包括评(píng)价和者卜公证。

  (2)会计18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗虽说也具有监督职能,但这种监督是一种自我监督行为,主要通过会(huì)计检查(chá)来实现,针对会计业务活动本(běn)身,而审计,既(jì)包含了(le)检查,又包括了对计(jì)算行为及所(suǒ)有的(de)经济活动进行实(shí)地考察、调查、分析、检验,即含审核(hé)稽查计(jì)算(suàn)之意(yì)。

  (3)会(huì)计检(jiǎn)查只是各(gè)个单位财会部(bù)门的附带职能,而审(shěn)计(jì)是(18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗shì)独(dú)立于(yú)财会部分之外(wài)的(de)专职监督检(jiǎn)查(chá);会计检查的目的主(zhǔ)要是为(wèi)了保(bǎo)证(zhèng)会计资料的真(zhēn)实性和准确性。

  其检查(chá)范围灶槐、深(shēn)度、方式均受到(dào)限制,而审(shěn)计的(de)目(mù)的在于证实财政、财(cái)务收支的真实、合法、效益,审(shěn)计检查会计(jì)资(zī)料只是实现审(shěn)计目(mù)的的手段之一,但不是惟一的手(shǒu)段。

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